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杭州钢铁集团首季实现销售收入265亿元

从今年开始,杭州钢铁集团公司各单位紧紧围绕全年目标,积极推进各项降本增效措施的实施,努力提高经营业绩。主要业务指标较去年同期大幅增长。一季度,集团累计实现销售收入265.45亿元,比上年同期增加59.06亿元,增长28.61%,完成年度预算目标1000亿元的16.54%;实现利润1万元,比上年同期增加2377万元。增长幅度为13.16%,年度预算目标为人民币10亿元的20.44%。

在困难的形势下,钢铁行业正在努力降低成本,提高质量,扩大市场,努力降低成本,提高质量,扩大市场,并努力降低成本,提高质量并扩大市场。钢铁生产能力严重,市场竞争日趋激烈以及价格持续低迷。优秀的结构和其他工作;着眼于两个市场,着力加强信息收集,趋势研究,用户发展,抢占市场机遇;深化化工先进活动,狠抓措施落实,责任落实,创新管理观念,深化内部潜力。经过艰苦奋斗,各项消费和成本指标得到了进一步改善,成本控制取得了一定效果。主要消费指标费用减少3367万元。原材料和原材料的采购成本降低了10,000元,吨钢成本下降了89.95。元。一季度,钢铁,木材和木材产量分别为77.92万吨,96.06万吨和93.39万吨,分别比去年同期增加了12.81万吨,115,000吨和44,800吨;实现销售收入31.39亿元,完成了年度目标。 24.15%;实现报表利润1366万元,比上年同期增加588万元。

非钢铁行业单位结合自身特点,抓住机遇,落实并严格控制风险,实现销售收入271.52亿元,不包括内部交易234.06亿元,占集团销售收入的88.18%。全年销售收入预算指标为870亿元的26.9%,比上年同期增加60.51亿元,比上年同期增长34.87%;实现报表利润1万元,完成预算指标80万元的20.97%,比上年同期增加5687万元。商贸集团成员进一步优化业务模式,积极拓展业务,加强风险控制,确定了市场步伐,取得了良好的经营业绩。一季度实现销售收入262.98亿元,扣除内部交易后的销售收入226.89亿元。预算进度为27.34%,比上年同期增加67亿元,增长36.53%。实现利润5747万元,比上年同期增加1148万元,增长24.96%,完成年度预算目标3.4亿元的18.11%深入市场,适时调整产品销售策略,重点开展营销工作,实现销售收入1万元,同比增长8.12%;实现报表利润8205万元,同比增长87.89%。旅游业团队克服政策影响,调整经营思路,创新营销方式,在营业收入下降的不利形势下,实现利润增长,累计实现销售收入6822万元,下降3.04%;实现报表利润642万元,同比增长2.07%。

第一季度集团公司的经营概况,销售收入和利润同比增长,但利润指标并未跟上预算进度。目前,集团公司面临的形势仍然严峻,钢铁市场持续低迷,贸易流通业提高效率和控制风险难度很大,房地产业面临的风险越来越大。为确保全年目标的实现,集团公司要求所有单位必须严格加强内部管理,狠抓成本降低和效率措施的实施,不断扩大市场规模,有效提高业绩水平。